Decreto474-1990·1990

APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 1989

Documento Actualizado

Fecha de promulgación

16/10/1990

Fecha de publicación

28/12/1990

Artículos (4)

Artículo 1Artículo 1

Sustitúyanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones correspondientes al ejercicio 1989, de acuerdo con el siguiente detalle: I - RECURSOS ........................................... 120:605.973.000 ---------------- 1. Ingresos propios ................................... 105:027.696.000 -Del giro ............................ 89:788.557.000 -Ajenos al giro ...................... 1:012.663.000 -IVA ventas .......................... 14:226.476.000 --------------- 2. Créditos obtenidos ................................. 15:578.277.000 -Nacionales .......................... 1:855.406.000 -Del exterior ........................ 13:722.871.000 --------------- II - PRESUPUESTO OPERATIVO ................................ 55:468.128.206 Rubro Denominación N$ N$ -- --- -- -- 0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES ..................... 13:704.542.983 010 Directorio ........................ 29.222.492 011-021 Personal Presup. y contratado ..... 9:911.381.556 032 Prima por antigüedad .............. 1:407.697.598 033 Retribuciones ex directores ....... 5.586.882 041 Personal de temporada ............. 30.658.142 042 Comp. zona balnearia .............. 60.169.930 071 Aguinaldo ......................... 1:018.995.643 072 Horas extra ....................... 396.990.240 075 Adelanto a cuenta (Cong.).......... 14.499.384 079.1 Comp. adscripción a directorio .... 45.882.582 079.2 Comp. por casa habilitación ....... 27.807.622 079.3 Comp. por tareas nocturnas ........ 87.872.088 079.4 Comp. por entrega telegramas ...... 58.381.138 079.5 Otras Comp. (Limp. cabinas) ....... 1.579.754 081 Gastos de representación .......... 3.494.098 082 Quebranto de caja ................. 35.958.136 083 Comp. por docencia ................ 3.073.220 085 Comp. por Superv. obras ........... 20.486.540 089.1 Taller de aparatos ................ 36.984.860 089 2 Equipos zonales ................... 81.354.784 089.3 Equipos de mediciones ............. 116.735.786 089.4 Mesas comprobadoras ............... 32.729.618 089.5 Instalaciones domiciliarias ....... 3.272.984 089.6 Abonados Telef. rural.............. 14.182.844 089.7 Varios ............................ 156.976.536 090 Retrib. Ej. anteriores ............ 97.386.598 096 Licencias no gozadas .............. 5.181.928 ------------ 1 SERVICIOS NO PERSONALES .......................... 29.415.996.000 -Serv. Internac. de comunicaciones 12:400.400.000 -Intereses y comisiones .......... 7:711.100.000 -Gastos varios ................... 9:304.496.000 -------------- 2 MATERIALES Y ARTS. DE CONSUMO .................... 1:896.424.000 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO .................. 1:312.435.000 6 CARGAS LEGALES Y PRESTACIONES .................... 8:714.068.223 611 Impuestos nacionales ............. 139.906.314 612 Impuestos municipales ............ 210.404.832 613 Aporte patronal jubilatorio ...... 2:798.126.270 614 Ap. Ag. telefónicos y guardahilos. 110.904.499 616 Ap. Pat. seguro Accid. trabajo.... 190.500.189 617 Dto. N° 226/82 ................... 139.906.314 618 Ap. Retrib. ejercicios anteriores. 23.196.942 619 Ley N° 12.761 Art. 76 ............ 57.073.857 623 Hogar constituido ................ 1:241.799.200 624 Asignación familiar .............. 261.987.200 628 Prima por nacimiento ............. 46.226.100 629 Prima por matrimonio ............. 18.490.440 631 Reintegro cuota mutual ........... 909.522.000 632 Prestac. por alimentación ........ 2:315.070.000 633 Reintegro cuota telefónica ....... 235.260.000 634 Ap. Pat. seguro de vida .......... 12.158.260 639 Otras prestaciones ............... 3.535.806 ------------- 7 TRANSFERENCIAS ................................... 57.209.000 9 ASIGNACIONES - GLOBALES .......................... 367.453.000 -------------- III - OPERACIONES FINANCIERAS .......................... 21:206.009.000 Rubro Denominación N$ N$ -- --------- -- -- 8 DESEMBOLSOS FINANCIEROS .......................... 21:206.009.000 822 Amortización de deuda Pca. ...... 16:938.900.000 891 IVA compras ..................... 4:267.109.000 -------------- IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES ....................... 34:385.280.000 Rubro Denominación N$ -- --------- -- 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO .................. 23:825.463.000 4 ADQ. DE INMUEBLES Y EQ. EXISTENTES ............... 3.182.000 5 CONST. ADIC. MEJORAS Y REP. EXT. ................. 10:556.635.000 La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros 1, 2 y 3 adjuntos que forman parte de este decreto. Los Rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales" y 6 "Cargas Legales y Prestaciones de Carácter Social" están expresados a precios de enero-octubre de 1989. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de N$ 580,00 (nuevos pesos quinientos ochenta) por dólar americano. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes rubros presupuestales están expresadas a precios de enero-octubre de 1989. INCISO 65: A.N.T.E.L. CUADRO 1: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1989 POR PROYECTO Y RUBRO (Gastos totales en miles de dólares) (Parte de la asignación total prevista en moneda extranjera) DENOMINACION DEL PROYECTO TOTALES Sub-programa 2.1: Expansión y Mejoramiento del Servicio Telefónico 30,717 28,435 2,282 Proy. 01: Servicio Telefónico Urbano en Montevideo 10,938 9,476 1,462 02: Servicio Telefónico Urbano en el Interior 12,821 12,353 468 04: Servicio Telefónico Rural 1,345 1,333 12 05: Servicio Telefónico Interurbano Nacional e Internacional 5,133 4,793 340 06: Teléfonos Públicos 480 480 Sub-programa 2.2: Servicio de Telecomunicaciones (Excepto Telefonía) 0 0 0 Proy. 01: Servicios de Telegrafía y Telex 0 0 0 03: Servicio de Datos 0 0 Sub-programa 2.3: Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones 0 0 0 Proy. 01: Gestión de Red 0 0 0 02: Gestión de Usuarios 0 0 0 Subprograma 2.4: Administración y Servicios 628 628 0 Proy. 01: Administración 503 503 0 02: Servicios 0 0 0 03: Investigación y Desarrollo 125 125 0 04: Acción Social 0 0 0 TOTAL INCISO (No incluye IVA) 31,345 29,063 2,282 INCISO 65: A.N.T.E.L. CUADRO 1: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1989 POR PROGRAMA Y PROYECTO (Gastos totales en miles de nuevos pesos) (Precios: Período enero-octubre 1989 según vigencias. Tipo de cambio: 1 U$S = 580) DENOMINACION ASIGNACION PTAL RECURSOS ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO DEL PROYECTO 1989 PROPIOS INTERNO EXTERNO Sub-programa 2.1: Expansión y Mejoramiento del Servicio Telefónico 31.649,437 16.071,160 1.855,406 13.722,871 Proy. 01: Servicio Telefónico Urbano en Montevideo 12.293,510 6.994,160 0 5.299,350 02: Servicio Telefónico Urbano en el Interior 13.445,880 6.613,279 0 6.832,601 04: Servicio Telefónico Rural 1.207,220 595,146 612,074 0 05: Servicio Telefónico Interurbano Nacional e Internacional 4.125,550 1.568,770 1.243,332 1.313,448 06: Teléfonos Públicos 577,277 299,805 0 277,472 Sub-programa 2.2: Servicio de Telecomunicaciones (Excepto Telefonía) 222,750 222,750 0 0 Proy. 01: Servicios de Telegrafía y Telex 95,464 95,464 0 0 03: Servicio de Datos 127,286 127,286 0 0 Sub-programa 2.3: Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones 589,366 589,366 0 0 Proy. 01: Gestión de Red 0 0 0 0 02: Gestión de Usuarios 589,366 589,366 0 0 Sub-programa 2.4: Administración y Servicios 1.923,727 1.923,727 0 0 Proy. 01: Administración 1.501,817 1.501,817 0 0 02: Servicios 225,684 225,684 0 0 03: Investigación y Desarrollo 132,583 132,583 0 0 04: Acción Social 63,643 63,643 0 0 TOTAL INCISO (No incluye IVA) 34.385,280 18.807,003 1.855,406 13.722,871 INCISO 65: A.N.TEL. CUADRO 2: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 1989 POR PROYECTO Y RUBRO (Gastos totales en miles de nuevos pesos) (Precios período enero-octubre 1989 según vigencias. Tipo de cambio: 1 U$S = 580) DENOMINACION ASIGNACION PTAL RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 DEL PROYECTO Sub-programa 2.1: Expansión y Mejoramiento del Servicio Telefónico 31.649,437 21.420,459 3,182 10.225,796 Proy. 01: Servicio Telefónico Urbano en Montevideo 12.293,510 8.222,962 0 4.070,548 02: Servicio Telefónico Urbano en el Interior 13.445,880 8.363,974 0 5.081,906 04: Servicio Telefónico Rural 1.207,220 926,143 3,182 277,895 05: Servicio Telefónico Interurbano Nacional e Internacional 4.125,550 3.330,103 0 795,447 06: Teléfonos Públicos 577,277 577,277 0 0 Sub-programa 2.2: Servicio de Telecomunicaciones (Excepto Telefonía) 222,750 222,750 0 0 Proy. 01: Servicios de Telegrafía y Telex 95,464 95,464 0 0 03: Servicio de Datos 127,286 127,286 0 0 Sub-programa 2.3: Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones 589,366 447,386 0 141,980 Proy. 01: Gestión de Red 0 0 0 0 02: Gestión de Usuarios 589,366 447,386 0 141,980 Sub-programa 2.4: Administración y Servicios 1.923,727 1.734,868 0 188,859 Proy. 01: Administración 1.501,817 1.388,975 0 112,842 02: Servicios 225,684 225,684 0 0 03: Investigación y Desarrollo 132,583 120,209 0 12,374 04: Acción Social 63,643 0 0 63,643 TOTAL INCISO (No incluye IVA) 34.385,280 23.825,463 3,182 18.556,635

Artículo 2Artículo 2

Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3Artículo 3

Pase a conocimiento del Tribunal de Cuentas.

Artículo 4Artículo 4

Comuníquese, publíquese, etc.